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X州交通运输局2024年审计工作计划VIP专享

提纲:

一、总体思路

二、工作计划

  (一)完善审计制度

  (二)提升审计能力

1.组织系统审计人员积极参加省州组织的审计业务培训、交流研讨等多形式继续教育

2.聘请专家学者

  (三)持续开展内部审计

1.深化财政预算执行审计

2.稳步推进领导干部经济责任审计

3.加强交通专项补助资金审计

4.扩展内部审计工作覆盖面

5.积极配合上级审计

  (四)持续推进审计问题整改

1.定期督导州桥梁隧道养护中心、原X州公路工程试验检测中心、原X州公路运输汽车综合性能检测站等3个单位领导干部任期经济责任审计发现问题整改情况

2.推动上一任主要领导任期经济责任审计未完成整改问题持续整改销号

3.推动以前年度州交通运输局下属事业单位及其下设企业清产核资专项审计成果运用

4.跟踪掌握“十四五”规划的18条国省道干线建设项目专项审计发现问题整改进度

5.督促完成其他省、州相关审计交办整改事项

X州交通运输局2024年审计工作计划

 2024年,是实施“十四五”规划的攻坚之年,也是推进交通强州建设“五年行动计划”的关键之年。为充分发挥审计监督作用,促进X交通运输事业高质量发展,现制定2024年审计工作计划。

一、总体思路

紧紧围绕X州“十四五”综合交通运输发展规划、交通强州建设“五年行动计划”等重大政策实施,准确、全面把握新形势下审计工作新要求,坚持“依法、忠诚、廉洁、公正”的审计精神,把推进法治、推动改革、规范管理、促进发展作为审计工作的出发点和落脚点,不断完善审计“免疫系统”功能,充分发挥审计监督作用。

二、工作计划

(一)完善审计制度。

认真执行《X州交通运输局内部审计工作暂行规定》,制定实施《X州交通运输局审计人才库成员管理办法》,合理利用系统审计人才资源,扩大内部审计监督覆盖面,提升审计工作质效。

(二)提升审计能力。

1.组织系统审计人员积极参加省州组织的审计业务培训、交流研讨等多形式继续教育,提高审计专业素质。

2.聘请专家学者,对全州交通运输系统审计人才库人员开展审计业务培训,持续提升行业系统审计人才履职能力。

(三)持续开展内部审计。

1.深化财政预算执行审计。以加强财政资金管理为目的,加强对预算执行情况监督,着力在规范财政管理,提高财政资金使用绩效上下功夫。组织开展州公路养护事业发展中心、州公路运输服务发展中心2021年—2023年及州应急物资储备中心2023年预算执行及财政财务收支审计。

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